Ручная корректировка проводок в 1с 8.3. Бухучет инфо. Выставление Корректировочного СФ покупателю

Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в выставленные первичные документы. После прочтения статьи вы узнаете:

  • как провести корректировку реализации, если по согласованию сторон стоимость реализации изменилась;
  • как сделать корректировочную счет фактуру в 1С 8.3 по реализации.

Корректировка реализации в сторону уменьшения в 1С 8.3 в текущем периоде

30 июля по согласованию сторон предоставлена ретро-скидка на оказание услуг от 26 июля. Бухгалтер выставил корректировочный счет-фактуру на сумму 118 000 руб.

Корректировка реализации

Корректировка реализации Реализация (акт, накладная) .

  • Вид операции - ;
  • Отражать корректировку - Во всех разделах учета

На вкладке Услуги скорректируйте суммы.

Проводки

Формируются проводки:

  • Дт Кт - скорректирована сумма выручки;
  • Дт Кт - скорректирован начисленный НДС.

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Сформируйте КСФ по кнопке .

в разделе .

.

Отчет Книга покупок сформируйте из раздела Отчеты – НДС – Книга покупок .

Корректировка реализации в сторону уменьшения за прошлый период в 1С

Организация заключила договор услуг с заказчиком ООО «КАМЕЛИЯ» на сумму 153 400 руб.

12 марта по согласованию сторон предоставлена ретро-скидка на оказание услуг от 17 декабря. Бухгалтер выставил корректировочный счет-фактуру на сумму 118 000 руб.

Корректировка реализации

Откорректируйте сумму услуг документом Корректировка реализации . Создайте его на основании документа Реализация (акт, накладная) .

  • Вид операции - Корректировка по согласованию сторон ;
  • Отражать корректировку - Во всех разделах учета , т.к. корректируется не только НДС, но и сумма реализации.

На вкладке Услуги скорректируйте суммы.

Расчеты

отразится в стр. 300 (301) декларации по налогу на прибыль.

Проводки

Если флажок

  • НУ - текущим периодом;

Формируются проводки:

  • Дт Кт - сторно суммы выручки в БУ;
  • Дт Кт - сторно суммы начисленного НДС.
  • Дт Кт - скорректирована прибыль в БУ;
  • Дт Кт - сторнированы взаиморасчеты с покупателем;
  • Дт Кт - отражены расходы в связи с корректировкой в НУ.

Если флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) установлен, то в 1С все корректировки пройдут в текущем периоде.

Выставление Корректировочного СФ покупателю

Выпишите КСФ по кнопке Выписать корректировочный счет-фактуру .

Принятие НДС к вычету при уменьшении суммы реализации

Принять НДС к вычету по КСФ можно только документом Формирование записей книги покупок в разделе Операции - Закрытие периода - Регламентные операции НДС - Создать - Формирование записей книги покупок .

Корректировка реализации отражается на вкладке Уменьшение стоимости реализации .

Отчет Книга покупок сформируйте из раздела Отчеты – НДС – Книга покупок .

Корректировка реализации в сторону увеличения за прошлый период в 1С

Организация заключила договор услуг с заказчиком ООО «Ламбрикен» на сумму 153 400 руб.

12 февраля по согласованию сторон установлена новая стоимость на оказание услуг от 23 октября. Бухгалтер выставил корректировочный счет-фактуру на сумму 177 000 руб.

Корректировка реализации

Откорректируйте сумму услуг документом Корректировка реализации . Создайте его на основании документа Реализация (акт, накладная) .

  • Вид операции - Корректировка по согласованию сторон ;
  • Отражать корректировку - Во всех разделах учета , т.к. корректируется не только НДС, но и сумма реализации.

На вкладке Услуги скорректируйте суммы.

При корректировке сумм прошлого периода проводки напрямую зависят от того, подписана ли бухгалтерская отчетность. Данный факт устанавливается на вкладке Расчеты . Здесь же укажите статью прочих доходов и расходов для учета корректировки в НУ.

Сумма корректировки при выбранной статье Исправительные записи по операциям прошлых лет отразится в стр. 100 (101) декларации по налогу на прибыль.

Проводки

Если флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) не установлен, то в 1С корректируется:

  • БУ - последним днем года (31 декабря);
  • НУ - дата первичных документов;
  • Взаиморасчеты - текущим периодом, через счет .

Формируются проводки:

  • Дт Кт - отражение неучтенной суммы выручки;
  • Дт
1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих Гладкий Алексей Анатольевич

Настройка корректных корреспонденций счетов

Возможности программы предусматривают ведение списка корректных корреспонденций счетов. Содержимое данного регистра удобно применять при формировании бухгалтерских проводок для автоматического контроля корректности корреспонденций.

Чтобы было понятнее, поясним это на конкретном примере. Предположим, что в организации все расчеты с покупателями ведутся исключительно на счете 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Тогда бухгалтерская проводка, отражающая факт поступления безналичных денежных средств от покупателя, будет выглядеть так: Дт 51 «Расчетные счета» Кт 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Эту проводку рекомендуется включить в список корректных корреспонденций: тогда при проверке бухгалтерских проводок на предмет их корректности программа выявит все некорректные проводки. И если по факту поступления денег от покупателя у вас сформирована проводка, например, Дт 51 «Расчетные счета» Кт 62.02 «Расчеты по авансам полученным», то на экране отобразится информационное сообщение о несоответствии данной проводки списку корректных корреспонденций, и вам будет предложено или изменить соответствующим образом данную проводку, или внести ее в этот список.

Чтобы открыть корректных корреспонденций счетов, нужно выполнить команду главного меню Операции? Регистры сведений. В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.51.

Рис. 3.51. Выбор регистра с корректными корреспонденциями счетов

В данном окне нужно установить курсор на позицию Корректные корреспонденции счетов бухгалтерского учета и нажать кнопку ОК или клавишу Enter. Окно списка корректных корреспонденций, которое после этого отобразится на экране, показано на рис. 3.52.

Рис. 3.52. Список корректных корреспонденций счетов

Это окно содержит список сформированных ранее корректных корреспонденций. Отметим, что программа поставляется без сформированного списка корректных корреспонденций, поэтому поначалу данное окно будет пустым.

Чтобы ввести корректную корреспонденцию счетов, нажмите в инструментальной панели данного окна кнопку Добавить. В результате откроется окно ввода и редактирования корреспонденции, изображенное на рис. 3.53.

Рис. 3.53. Формирование корректной корреспонденции счетов

Поля Дебет и Кредит заполняются одинаково: нужно нажать кнопку выбора или клавишу F4, после чего в открывшемся окне списка счетов выбрать требуемый счет. В поле Комментарий с клавиатуры вводится содержание (название) данной корреспонденции. Введенное в данном поле значение будет автоматически подставляться в качестве содержания бухгалтерской проводки при привязке ее к документу или хозяйственной операции.

Характерной особенностью регистра корректных корреспонденций счетов является то, что в нем нет никаких ограничений на формирование проводок. Например, даже если для какого-то счета в плане счетов установлен запрет на использование его в проводках (напомним, что по умолчанию такой запрет наложен на все родительские счета, имеющие субсчета), вы все равно можете использовать его для формирования корректной корреспонденции. Но отметим, что в данном случае после нажатия в окне ввода корректной корреспонденции (см. рис. 3.53) кнопки ОК программа выдаст предупреждение о том, что данный счет имеет субсчета, и предложит для каждого субсчета сформировать отдельную корректную корреспонденцию. При отрицательном ответе на данный запрос корреспонденция будет добавлена в список корректных без субсчетов. Если же на этот запрос ответить положительно, то на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.54 (в качестве примера используется счет 50 «Касса», имеющий несколько субсчетов).

Рис. 3.54. Выбор субсчетов для формирования корректных корреспонденций

Как видно на рисунке, в данном окне представлен список корреспонденций для каждого субсчета. Здесь нужно флажками отметить те субсчета, с которыми необходимо сформировать корректные корреспонденции (по умолчанию флажками отмечены все субсчета). После нажатия в данном окне кнопки ОК все выбранные корреспонденции будут добавлены в регистр.

Для удаления корреспонденции из регистра установите на нее курсор и выполните команду контекстного меню Удалить или нажмите клавишу Delete.

Благодаря применению регистра корректных корреспонденций счетов вы можете дополнительно автоматизировать и систематизировать процедуру формирования бухгалтерских проводок. Помимо очевидного удобства, это позволит предотвратить возникновение путаницы в учете.

Из книги 1С: Предприятие 8.0. Универсальный самоучитель автора Бойко Эльвира Викторовна

14.6. Настройка пользовательского интерфейса Для запуска настройки пользовательского интерфейса выберите пункт «Сервис – Настройка...». На закладке «Панели инструментов» с помощью управляющих элементов ведется вся работа по созданию, редактированию и удалению панелей

Из книги Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга автора Беллафиоре Майк

Настройка резкости Стив нереально крут. Встретившись с ним впервые, его можно принять за интеллектуала и выпускника Уортонской школы бизнеса. Он очень умен. Стив выточил себя сам, и этим он напоминает мне Тайгера Вудса. Приняв проигрыш, он тут же начинает раздумывать над

Из книги Быстрые деньги в Интернете автора

Из книги Избавь свою жизнь от хлама! автора Меллен Эндрю

Сохранение и настройка файлов Сохраняя документы на каком-либо носителе информации (внешнем или внутреннем), выберите правильное место для их хранения - в таком случае ваш новый (или отредактированный) документ окажется в нужной папке. Избегайте использования

Из книги 1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих автора

Настройка параметров Напомним, что все основные действия по настройке и администрированию программы выполняются в Конфигураторе, который мы здесь рассматривать не будем. Однако и в режиме «1С: Предприятие» имеется несколько настроек, о которых и будет рассказано в

Из книги 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих автора Гладкий Алексей Анатольевич

УРОК 12. Настройка, формирование и использование Плана счетов Несмотря на то, что программа "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" предназначена для ведения управленческого учета, в ней реализована возможность использования Плана счетов – по аналогии с традиционным

Из книги 1С: Предприятие. Торговля и склад автора Суворов Игорь Сергеевич

4.1. Настройка параметров учета Перед началом работы с программой необходимо настроить общие параметры учета предприятия. Настройка параметров учета вызывается из главного меню программы «Сервис» путем выбора пункта «Настройка параметров учета».Настройку параметров

Из книги 1C: Предприятие, версия 8.0. Зарплата, управление персоналом автора Бойко Эльвира Викторовна

4.7. Настройка параметров учета Настройка параметров учета вызывается в «Полном интерфейсе» из меню «Сервис» выбором пункта «Настройка параметров учета». В диалоговом окне присутствуют закладки, на которых задаются параметры, по которым будет вестись учет на

Из книги Google AdWords. Исчерпывающее руководство автора Геддс Брэд

4.8. Настройка параметров системы Каждый пользователь может настроить индивидуальные параметры работы с системой «1С: Предприятие», которые запоминаются для следующих сеансов работы.Запуск настройки выполняется выбором пункта «Сервис» – «Параметры» (интерфейс

Из книги Самосаботаж. Преодолеть себя автора Берг Карен

19.6. Настройка пользовательского интерфейса Для запуска настройки пользовательского интерфейса выберите пункт «Сервис – Настройка...». На закладке «Панели инструментов» с помощью управляющих элементов ведется вся работа по созданию, редактированию и удалению панелей

Из книги Меньше дел, больше жизни. Как сделать жизнь проще и освободить время для себя автора Мейсел Ари

Подбор корректных ключевых слов в группу объявлений для КМС Для успеха группы объявлений с таргетингом на КМС необходимо, чтобы содержащиеся в ней ключевые слова указывали на конкретную тему. Это слова, часто упоминаемые на страницах, которые, на ваш взгляд, более всего

Из книги Инфобизнес с нуля автора Парабеллум Андрей Алексеевич

Настройка интерфейса Сначала вы должны выбрать тип данных, которые хотите просмотреть. Например, если вас интересует информация о кампании, перейдите на вкладку «Кампании». Если вам нужны данные по ключевому слову, перейдите на вкладку «Ключевые слова». Если вы не можете

Из книги автора

Настройка столбцов Чтобы настроить данные, нужно выбрать столбцы, которые необходимо проанализировать. Нажмите «Столбцы» и выберите вариант «Настроить столбцы», как показано на рис. 16.4. Варианты будут варьировать в зависимости от вкладки, однако в большинстве отчетов

Из книги автора

SPARC-настройка: сосредоточьтесь Да, вы можете использовать своего SPARC-приятеля для решения практически любой задачи! Помните, я говорила вам о том, что вы сидите за рулем, а ваш SPARC-приятель держит карту? Это так же важно, когда речь идет о том, чтобы сфокусироваться. Кто может

Из книги автора

Настройка внешней памяти Есть немало инструментов, с помощью которых можно систематизировать информацию. Рассмотрим в качестве примера некоторые из них.Мое любимое приложение – Evernote. Оно позволяет хранить заметки в любом формате: в виде текста, телефонных звонков,

Из книги автора

Настройка денежной машины Рис. 7Как только появляется ваш первый, пусть и бесплатный продукт – запускается цикл работы инфобизнеса. Уже есть входящий поток клиентов через сайт, мини-книга, мини-курс, страница захвата и рассылка. Первым клиентам вы продаете дешевый

Как вручную, корректировать регистры накопления, бухгалтерии и сведений в 1С 8.3 (Бухгалтерия и другие конфигурации).

Сначала определимся, что же такое регистры. Под регистрами в бухгалтерии понимаются записи сформированных документом проводок и записей.

Регистры можно скорректировать двумя способами:

  • операцией, введенной вручную
  • непосредственно из документа, который эти проводки сформировал

Ручная операция

Иногда возникают такие ситуации, когда нет подходящего документа для формирования нужной проводки.

Например, в представленной базе данных документ, который сформирует проводки по уставному капиталу - нет.

Сразу заходим в раздел «Операции, введенные вручную» и сформировываем проводку 75.01 – 80.09:

Расскажем по порядку, как это делается.

В форме списка операций нажимаем кнопку «Создать».

Нам откроется список, в котором присутствуют три пункта:

  • операция - это ручная операция для произвольной корректировки регистров
  • сторно документа – сторнирует любой существующий документ любой датой
  • типовая операция – выбирается из ранее внесенных шаблонов операций

Произвольная корректировка

Итак, создаем операцию, внесенную вручную. Указываем содержание операции (необязательно, но самим же потом пригодится) и общую сумму операции. Не забываем про дату операции.

Заполняем соответственно дебет, кредит и субконто для каждого из них. Здесь указываем сумму уже самой проводки. Кстати, в последних релизах общая сумма операции считается сама путем сложения сумм проводок, но ее можно редактировать.

Нажимаем кнопку «Записать и закрыть». После этого данный оборот по введенным счетам будет попадать и в оборотно-сальдовую ведомость и отражаться в балансе.

Вот такой гибкий и удобный инструмент имеется под рукой у бухгалтера.

Сторно документа

Сторно может понадобится, когда необходимо отменить движения определенного документа в закрытом периоде. Заполняется документ еще проще, чем обычная операция:

  1. Создаем новый документ
  2. Указываем организацию
  3. Выбираем сторнируемый документ. Нюанс в том, что сначала надо выбрать тип документа (Например, реализация товаров), а затем уже конкретный документ из списка.

После выбора документа, 1С 8.3 автоматически заполнить проводки со знаком «минус»:

Обратите внимание, что вы можете корректировать данные, если считаете что нужно сделать сторно не на все проводки документа.

Типовые операции

Типовая операция - очень удобный функционал, который позволяет запомнить шаблон проводок для хозяйственных операций, который используется в учете регулярно.

Рассмотрим пример: необходимо сделать шаблон типовой операции, которым мы бы смогли начислять налог ЕНВД раз в квартал.

Для начала заполним справочник «Типовых операций». В интерфейсе он находится на вкладки операции:

Заполним новый вид операции, назовём его «Начисление ЕНВД»:

Обратите внимание, аналитику и сумму будущего шаблона можно заполнить сразу, а можно оставить это поле как «Параметр», который будет заполнятся в момент ввода операции:

В данном случае сумма налога и субконто постоянны, поэтому были поставлены фиксированные значения.

После того, как шаблон готов, можно переходить к созданию проводок на его основе. Это можно сделать как из формы списка документов «Операции», так и непосредственно из нашего шаблона - «Типовой операции»:

После нажатия на «Ввести операцию», 1С 8.3 сформирует нам новый документ, где нам останется заполнить лишь дату и организацию. После чего нажать на кнопку «Заполнить»:

Документ готов! В следующий раз что бы сделать этот документ понадобится максимум 20 секунд.

Корректировка проводок непосредственно в документе

Почти каждый документ в программе формирует записи в бухгалтерский регистр. Но иногда проводки формируются не корректно. Это может зависеть от ряда причин:

  • неверная настройка программы
  • неверно заполнен документ
  • ошибка в программе

Рассмотрим пример. Не закрывается месяц. Ошибка выходит примерно такая «Не указано подразделение в операции Начисление амортизации».

Причем операция эта создается автоматически (регламентная операция). Подразделение везде указано. Вопрос – «Что делать?».

На самом деле все просто. Находимл эту операцию и переходим в режим просмотра проводок:

После нажатия указанной кнопки откроется вот такое окно:

Отсюда видно, что подразделение не заполнено. Зато есть флажок «Ручная корректировка».

Им-то и нужно воспользовался. Установив данный флажок, можно свободно редактировать проводки.

Установливаете подразделение, и закрытие месяца проходит без проблем.

Таким образом можно корректировать любые движения документа, если он их вообще создает.

Следует заметить, что ручные изменения не остаются навсегда. После перепроведения документа или повторного формирования регламентных операций все нужно делать заново.

По материалам: programmist1s.ru

Куда пропала галка "Ручная корректировка" в документе "Начисление зарплаты" (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

2016-12-08T15:30:47+00:00

Многие читатели жалуются мне на почту, что как же так... в "тройке" в начислении зарплаты с недавнего времени пропала привычная многим галка "Ручная корректировка", которая разрешает редактирование движений и проводок документа:

При этом в других документах она осталась:

Я внимательно изучил программный код в конфигурации и пришёл к выводу, что не изменяя саму конфигурацию вернуть эту галку для начисления зарплаты не представляется возможным .

Фирма "1С" намеренно заблокировала эту опцию, потому как документ "Начисление зарплаты" сейчас делает движения по очень многим регистрам (в том числе служебным), о существовании которых пользователь зачастую даже не подозревает.

И в этой ситуации вручную контролировать все движения в комплексе практически невозможно.

Другого выхода кроме как привести состояние налоговых и бухгалтерских регистров (хотя бы в части зарплаты) в корректное состояние ручными операциями и впредь следить за их актуальностью я, к сожалению, не вижу.

С уважением, (преподаватель и разработчик ).

/
Концепция прикладного решения

"Ручные" механизмы документооборота

Корректировка записей регистра

Как при развертывании системы, так и в процессе ее штатной эксплуатации, появляется необходимость в корректировке данных учетной системы. При развертывании системы нужно внесение начальных остатков, при текущей эксплуатации порой требуется устранение каких-нибудь ошибок ведения учета.

PKvr> У 3 > Х_ _ іі Іі j c-a С’хизівлс" ах.ч -з > Srexm! SVXfrW UXpW Лосуеом тот jcv JQCC00CCCCC2 ct 03 OC 201112ЯСС ЛгисчывмглмвД ж P YCT> M>Q P f C1W JC n 0 Едогчроо j e" width="698" height="334">

Рис.1. Корректировка записей регистра

Прикладное решение включает множество механизмов, которые позволяют решить большую часть подобных задач. Все конечно предусматривать невозможно. Поэтому в прикладном решении предусмотрен универсальный механизм корректировки записей регистров: документ "Корректировка записей регистра" (см.рис. 1), доступ к какому выполняется через меню "Операции".

Немного рассмотрим его функциональные возможности:

    имеется возможность корректировки любого количества записей, любого количества регистров любого типа;

    имеется возможность настройки состава корректируемых регистров;

    имеется сервис, благодаря какому происходит автоматическое заполнение движений тогда, когда имеется возможность указать исходный документ, который требует коррекции. Действия, которые выполняются при автоматическом заполнении, могут быть определенными (введенными в состав стандартного решения) и подключаемыми (реализованными при помощи технологии внешних обработок). В состав предопределенных действий включена сторнировка движений документа - создаются движения по регистрам накопления, которые являются аналогичными движениям данного документа, но с отрицательными значениями (если сторнируемый документ располагает движениями по регистрам сведений или регистрам расчета, то такие движения будут пренебреженны). Все подготовленные механизмом корректировочные проводки можно отредактировать вручную.

Важно!!!

Вся ответственность за неправильную корректировку данных учетной системы ложится на пользователя . При ручном вмешательстве в учет система не в состоянии ничего проконтролировать и обеспечить.

Ручные операции регламентированного учета

Бухгалтерские операции, созданные всеми способами (и документами и ручными операциями), отражаются в журнале операций ("Операции" - "Журнал операций"). Проводки, которые включены в выделенную операцию, можно посмотреть в нижней части журнала операций. Причем суммы бухгалтерского учета отображаются все время, а суммы налогового учета - можно показать или скрыть с помощью специальной пиктограммы. Кроме этого, проводки доступны к просмотру через специализированный журнал " Журнал проводок (бухгалтерский учет)".

Рис.2. Ручная операция

Документ "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)" (меню "Операции - Операции, введенные вручную") нужен для выполнения таких операций (см.рис. 2):

    внесение хозяйственной операции с помощью стандартной операции,

    корректировка регистров,

    сторнирование записей одного или нескольких документов.

При надобности внести изменения в регистры нужно выбрать список регистров для корректировки по кнопке "Корректировка регистров" командной панели документа и заполнить соответствующие табличные части.

Для сторнирования движений документов нужно установить способ заполнения "Сторно движений документа", указать один или несколько документов и нажать кнопку "Заполнить".

Самым интересным есть механизм типовых операций , встроенный в форму ручной операции. Благодаря ему можно описать состав и принципы формирования проводок в тех случаях, если предусмотренных в прикладном решении документов не хватает. В силу универсальности поддерживаемой платформой "1С:Предприятие 8" модели бухгалтерского учета, механизм типовых операций тоже универсальный. Но нужно помнить, что налоговый учет основывается не только на проводках, но и на регистрах накопления. В результате, корректировка только налоговых сумм в проводках будет являться ошибкой эксплуатации информационной системы.

Важно!!!

Вся ответственность за неправильную корректировку данных учетной системы ложится на пользователя. При ручном вмешательстве в учет система не в состоянии ничего проконтролировать и обеспечить.

Ручная корректировка движений

В новой редакции прикладного решения появилась возможность ручной корректировки показателей проводок. Например:

    после проведения документа "Поступление товаров и услуг" проводки выглядит так:

у-С Т 1004 2011 17:1208 00000000006 Оборудовали 184260.00> УкоПсст / 1:1 і Резул тат прооежямя документа Поступление товар" width="639" height="450">